第一步、反结账1、进入用友软件怎样,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的如果最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合。
1、登录帐套,2014年度,怎么点总账-期末处理-结账页面。2、点12月结账的行,按住Ctrl 键+Shift 键,点F6键。如何3、输入密码,确定。扩展资料1、反结账就是把原本已经结账。
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账。
首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ,然。
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为: 财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,。
U8财务软件怎么反结账啊,帮帮忙!
反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份 然后ctrl+shift+f6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车 反记账 : 总账-凭证-期末-对账 ctrl+h 提示恢复记账前状。
如何反结账在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。如本月还有未记。
用友软件反记帐具体操作:1、打开用友软件,依次点击总账→期末→对账,如图所示。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已。
1、反记账就是记账后会计凭证取消记账2、反结账就是账套进行月度结账后取消结账 一般是月度结账后,发现要修改会计凭证的情况时使用
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输怎么样入密码,没有就直接点击确认即可。反审核:。