审计发现以前年度有利润1000未交,今年补缴请问怎么做分录?

发布时间:2019-07-31 12:25:03

审计发现以前年度有利润1000未交,今年补缴请问怎么做分录?,麻烦要含税、具体金额,结转,计提,缴纳等各个环节

推荐回答

还没有选出推荐答案,请稍候访问或查看其他回答!

其他回答

企业以前年度的利润(又不是税金)为什么要补缴、补缴到哪里去?既然是审计发现,审计组肯定会告知相关账户应该怎样调整,不明之处你可以直接问相关审计人员,不需要舍易就难到网上来求教的。

借:以前年度损益调整贷:应交税金—增值税###正确的会计处理:借:以前年度损益调整(或主营业务成本,但涉及到税的问题,一般不许你在本年税前列支了) 贷:应交税费-增值税检查调整  应交税费-应交城建税  其他应交款-教育费附加借:应交税费-增值税检查调整 贷:应交税费-未交增值税到时补交税金: 借:应交税费-未交增值税金  应交税费-应交城建税  其他应交款-教育费附加  贷:银行存款各地国家税务局检查补交的增值税通过"应交税费-增值税专项检查"进行处理的。  而且,城建税和教育费附加也要补交了                                   

以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!