发布时间:2019-07-31 13:09:39
费用没有发票是不能入账的,如果入账应当先预提,等发票开后才冲账,账务处理是:
预提
借:管理费用
贷:预提费用
如果已付款
借:其他应收款
贷:银行存款(现金)
收到发票
借:预提费用
贷:银行存款(现金,其他应收款)
如果去年的费用在没有收到发票,已支付款项,直接做了借:管理费用,贷:银行存款,那今年收到发票,附在去年的凭证下就可以,不必重新做账。
如金额相等,将发票贴在原费用报销凭证上,如金额不等,做调整凭证即可。