7月份的专用发票税率开错了,对方已经认证了。8月,对方做了红冲,我方还要做红冲吗?

发布时间:2019-09-05 22:35:44

7月份的专用发票税率开错了,对方已经认证了。8月,对方做了红冲,我方还要做红冲吗?

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发票上的税率开错了,只做账面上的红冲处理是不够的。

应该要开一张相同金额的红字发票冲回这张发票,然后重新开一个正确税率的发票给对方。

因为涉及税控系统里的发票问题,只是你账面上做税率调整,税局不会认可的。而你又私自做了账面调整,最终会导致查账时,账面税额和实缴实开发票税额不符,等于你做假账。

会涉及比较大的税务风险的。

发现跨月发票填开错误的,正确处理方式应该是开相同的一张红字发票冲销,然后同时再补开一张正确的发票。

开相同的一张红字发票冲销,再开一张正确税率的发票就行了

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